Доброго времени суток!
Цитата: ... ООО на УСН (д-р). Делала документ "Принятие к учету ОС с введением в эксплуатацию" (задним числом). ОС оплачено в 4 кв. 2012г. 2012год закрыт. ОС стояло на сч.08, с 10.01.2013 хочу перевести на сч.01. Когда во вкладке НУ (УСН) проставила дату оплаты ОС (11 ноября 2012г), то документ не проводился, ругаясь что нельзя редактировать период прошлый. Отменила закрытие года. Тогда провелось все, НО: в КУДиР в гр.6 попали расходы в сумме оплаты за это ОС.
В гр.6 должна была попасть сумма оплаты прошлым годом, если оплата была в прошлом году. По какому документу возник регистр КУДиР в гр.6? Пож-та, уточните.
Цитата: Вопрос: а если я уже сдала КУДиР за 2012г. (подписал директор, все опечатано), то неужели я не могу ввести купленное в прошлом отч.периоде ОС следующим периодом без изменения записей КУДиР?
Пр-ма настроена на правильное применение слов: если
оприходовано от поставщика + оплачено + принято к учету в прошлом году, значит, расходы принимаемые к НУ при приобретении - тоже в прошлом году.
Если вы пытаетесь ввести ОС в эксплуатацию только в 2013г, хотя отражены кап.вложения и оплата поставщику в прошлом году, то попробуйте в док-те "Принятие к учету ОС", который вы вводите уже в 2013г, проставлять оплату на закладке как 2013г.(хоть 01.01.2013).
Либо вообще отразить оплату специальным док-том (Операции - прочие операции) - Регистрация оплаты ОС и НМА (УСН и ИП), но дата оплаты тогда должна быть именно 2013 годом.
Можете к такому своему отражению в программе написать рукописную бух.справку о причине, почему именно так сделано. Н-р, из-за того, что реально Акт ввода в эксплуатацию ОС подписан уже в 2013г. И дальше указать, что вам потребовались технические правки отражения в программе (по оплате).